問(wèn)題已解決
小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票,也在代開(kāi)時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒(méi)看見(jiàn)有,那附加稅的表要填寫(xiě)嗎
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速問(wèn)速答你好,附加稅直接零申報(bào)就可以的,你不是都繳納了附加稅代開(kāi)的時(shí)候?
2022 07/14 16:52
84785036
2022 07/14 17:00
對(duì)的,開(kāi)票的時(shí)候都繳納了。我看附加稅可以填計(jì)稅金額,然后有列是本期已繳,這樣填的話(huà)需要寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)修改原因
84785036
2022 07/14 17:00
所以直接填0就行對(duì)嗎,老師
郭老師
2022 07/14 17:01
是的,直接零申報(bào)就可以了。
84785036
2022 07/15 16:02
我報(bào)送了,報(bào)送表里附加稅是0,但是在完稅證明里有金額,這個(gè)不影響是嗎
郭老師
2022 07/15 16:10
沒(méi)有完稅證明,他怎么會(huì)有完稅證明?你都不交稅。
84785036
2022 07/15 16:14
開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候附加稅一起扣了呀
郭老師
2022 07/15 16:21
那就是對(duì)的,你零申報(bào)就可以的,它有完稅證明,是你已經(jīng)繳納了,你不需要再重復(fù)繳納了。
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