當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,轉(zhuǎn)出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你是一般納稅人的嗎?
2022 07/15 16:27
84784950
2022 07/15 16:36
是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在新去代賬公司,他們錄的應(yīng)交增值稅就是錄在銷項(xiàng)稅下,,未開票免稅的是季度未滿45萬(wàn)免稅的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/15 16:37
可以的,可以這么做的。
84784950
2022 07/15 16:37
需要轉(zhuǎn)出的是22年1季度的未開票收入增值稅
郭老師
2022 07/15 16:37
可以
可以的可以的。
84784950
2022 07/15 16:45
好的,謝謝老師
郭老師
2022 07/15 16:48
不用客氣,工作愉快
閱讀 308