問(wèn)題已解決

老師您好,轉(zhuǎn)出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/15 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人的嗎?
2022 07/15 16:27
84784950
2022 07/15 16:36
是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在新去代賬公司,他們錄的應(yīng)交增值稅就是錄在銷項(xiàng)稅下,,未開票免稅的是季度未滿45萬(wàn)免稅的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/15 16:37
可以的,可以這么做的。
84784950
2022 07/15 16:37
需要轉(zhuǎn)出的是22年1季度的未開票收入增值稅
郭老師
2022 07/15 16:37
可以 可以的可以的。
84784950
2022 07/15 16:45
好的,謝謝老師
郭老師
2022 07/15 16:48
不用客氣,工作愉快
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