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老師?我應(yīng)收應(yīng)付要調(diào)成應(yīng)收應(yīng)付,怎么弄呢

84784966| 提問時間:2022 07/18 21:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個是重分類的, 它調(diào)表不調(diào)賬,比如,六大往來,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,要把借方的放一起,至應(yīng)收賬款,貸方的放一起至預(yù)收賬款 那為什么要做科目重分類: 會計報表的重分類。調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。
2022 07/18 21:49
84784966
2022 07/18 22:02
老師?這個我知道,我怎么樣可以在系統(tǒng)生成的表格里面直接弄呢
王超老師
2022 07/18 22:05
這個在科目余額表里面,找到負(fù)數(shù)部分,然后調(diào)整到對應(yīng)科目的
84784966
2022 07/18 22:08
可不可以,借:預(yù)收 貸:應(yīng)收
王超老師
2022 07/18 22:13
可以的,這個也是一種方法的
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