問題已解決
老師,請問上一年度有筆分錄做錯了,現(xiàn)在應該怎么更改回來消掉這個余額? 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯誤的結轉憑證
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速問速答借:應交稅費-增值稅-稅費減免
貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022 07/25 14:20
84785026
2022 07/25 14:31
老師,不會用到以前年度損益調整嗎?然后是要把那個應交增值稅-未交增值稅 的12.35結轉到營業(yè)外收入嗎?
家權老師
2022 07/25 14:43
金額太小了,直接
借:應交增值稅-未交增值稅 的12.35
貸:營業(yè)外收入12.35
84785026
2022 07/26 09:32
老師,像這樣金額要達到多少才會用到以前年度損益調整呢?
家權老師
2022 07/26 10:43
至少上萬呀,金額太小沒必要用到以前年度損益調整
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