問題已解決
銷項報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調(diào)過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進項少記了一筆,這個月怎么做賬調(diào)過來;進上個月待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
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速問速答你是沒有勾選嗎還是怎么樣
2022 07/29 11:34
84784987
2022 07/29 11:36
報稅都正確,就是我做賬的時候出了問題,老師 我想這個月改過來
樸老師
2022 07/29 11:36
同學(xué)你好
那你沖減錯誤的然后再做正確的
84784987
2022 07/29 11:37
這幾個都是這樣嗎
樸老師
2022 07/29 11:39
對的
可以都這樣處理
84784987
2022 07/29 11:43
銷項少記的,進項少記的問題,看成專票的問題,進項稅額抵扣看錯金額的這些問題,沖銷的話都是這個月把之前的會計分錄做成相反的會計分錄,再做正確的就可以是吧 老師
樸老師
2022 07/29 11:49
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784987
2022 07/29 11:52
這樣正常結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎 老師
樸老師
2022 07/29 12:01
同學(xué)你好
對的
正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784987
2022 07/29 12:19
老師 申報個稅的工資不一致,已經(jīng)季報完成了,這個月怎么補救
樸老師
2022 07/29 12:29
同學(xué)你好
只要年度內(nèi)調(diào)整就可以
今年年底之前都可以
你下個月可以加上這些未申報的一塊補申報
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