問題已解決
問下應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是怎么來的,是到期末時將應(yīng)交增值稅下面專欄借方和貸方相減,得出借方余額,就放在這個科目是嗎,他表示的是這個月應(yīng)交的增值稅,但還沒交是嗎?
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速問速答你好 ; 這個是根據(jù)你? ? 銷項稅? -進項稅 或者進項稅 -銷項稅的 差額來的 ; 如果你有進項稅轉(zhuǎn)出? ? ? ? ?在里面的? ??
2022 08/05 11:04
84785013
2022 08/05 11:29
沒太看懂什么意思
meizi老師
2022 08/05 11:33
?你好; 意思 比如 你銷項稅100萬; 進項稅? 80萬; 進項稅轉(zhuǎn)出? ? 10萬; 那么你這樣會繳納30萬的增值稅;? 你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 的金額? = 銷項稅100萬 +進項稅轉(zhuǎn)出10萬 - 進項稅? 80 來計算來的? ??
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