問題已解決

老師,請問上個月暫估成本了,這個月怎么沖這筆分錄,有材料和人工工資

84784984| 提問時間:2022 08/07 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款、借主營業(yè)務(wù)成本暫估負(fù)數(shù) 借原材料 貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料, 應(yīng)付職工薪酬工資
2022 08/07 16:29
84784984
2022 08/07 16:37
是正常做一筆借原料,貸銀行存款。然后紅沖一筆 借主營暫估負(fù)數(shù)? ? ?貸應(yīng)付賬款嗎?
84784984
2022 08/07 16:40
還是這樣子呢?
郭老師
2022 08/07 16:46
對的是的,然后再做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784984
2022 08/07 16:50
好的,感謝
郭老師
2022 08/07 16:51
不用客氣,工作愉快。
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