問題已解決

老師,你好,建筑行業(yè)什么時候可以辦理增值稅退稅呢?我們是建筑**方,被**單位已經(jīng)向業(yè)主開具了(銷項發(fā)票)增值稅專用發(fā)票,而我們也取得了抬頭為被**單位的進項

84784997| 提問時間:2022 08/15 14:17
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你勾選認證完成以后,你就可以申請退稅的。您是指的留抵退稅對吧。
2022 08/15 14:19
84784997
2022 08/15 14:21
是,那為什么被**單位不勾選抵扣呢?不是開具銷項,就可以抵扣進銷了么?
李霞老師
2022 08/15 14:22
你好,他可能是不是暫時沒用到那張發(fā)票呀,因為你不往外開發(fā)票的話,你也是可以勾選認證,然后申請留抵退稅的。
84784997
2022 08/15 14:23
那本年7-10月的發(fā)票,在本年內(nèi)都可以隨時抵扣對嗎?
李霞老師
2022 08/15 14:26
你好,可以的,因為這個抵扣的時間現(xiàn)在沒有限制了。
84784997
2022 08/15 14:36
老師,你好,這個**協(xié)議上說增值稅專用發(fā)票由被**方開具,開具的增值稅專用發(fā)票需交的所有稅費等全部包括在10.8%內(nèi),企業(yè)所得稅是按1%已包括在10.8內(nèi),這句話我的理解是所得稅按1%是包含在10.8%內(nèi)的,如果成本票不夠,會導(dǎo)致所得稅率增高,超過1%部分就不包含在10.8%里面了,是這樣理解,還是說所得稅不論稅負率多少都含在其中
李霞老師
2022 08/15 14:40
你好簡單的來理解啊,就是說他給你要的錢里面包含這些稅款了,他覺得他跟你要這些稅款對于他來說是合適的,他并不能說準(zhǔn)確的核算出來具體是多交稅還是少交稅,只是說對于他的總體利潤來說,他覺得是合適的。
84784997
2022 08/15 14:44
那是不是可以理解,如果我們**方提供的成本票不夠,導(dǎo)致利潤虛增,企業(yè)所得稅稅負率高出1%,那我們**方也是只要1%結(jié)算給被**方嗎?
84784997
2022 08/15 14:46
還是理解成不論我們最終要交多少稅,稅負率是高于還是低于,被**單位都是按1%來收取,等于說稅這塊他包干了
李霞老師
2022 08/15 14:48
你好,對,他不可能后期再跟你多要錢的,只能是這些稅款他一開始都會給你確定好的。
84784997
2022 08/15 14:52
我是擔(dān)心我們很多成本費用不從被**單位公賬走,到時候能抵扣的成本不多,擔(dān)心利潤虛增,所得稅稅負率過高,后期能轉(zhuǎn)給我們的利潤就會變少,所以想弄明白他這個所得稅稅負率是否包干
李霞老師
2022 08/15 14:55
你好,所以說你得問清楚她呀,你得給他把所有的業(yè)務(wù)都說清楚。
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