問題已解決

老師,請問賬目做對了,但是勾選時(shí)誤勾了,申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票,本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,賬目應(yīng)該怎么處理呢?

84784950| 提問時(shí)間:2022 09/01 17:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 賬上也轉(zhuǎn)出就可以了
2022 09/01 17:08
84784950
2022 09/01 17:12
老師,若我是更正上月申報(bào),那是不是就在原賬目下面做轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 09/01 17:17
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784950
2022 09/01 17:20
老師,這樣對嗎?比如:原憑證:借:其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100,貸:銀行存款100,那憑證變成:借:其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100貸:銀行存款:100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)11.50,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50,貸:銀行存款:11.50
樸老師
2022 09/01 17:27
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784950
2022 09/01 17:41
老師,那若我是本月申報(bào)時(shí)一起轉(zhuǎn)出,那是不是應(yīng)該在本月打出以前的單子,再在本月做一張修正的憑證,改為上面的憑證?
樸老師
2022 09/01 17:45
同學(xué)你好 對的 理解正確
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