問題已解決
老師:現(xiàn)在修改以前的申報表產(chǎn)生的稅款,是直接點擊稅款繳納,現(xiàn)在就可以繳納嗎?
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速問速答可以的,可以這么做的。
2022 09/02 08:43
84784950
2022 09/02 08:50
郭老師:我上個月勾選了一張不允許抵扣的發(fā)票,更正報表的時候,填在表二哪一欄?
郭老師
2022 09/02 08:54
你好,在35欄里面填寫,然后再鏡像轉(zhuǎn)出,你看一下是屬于哪種情況。
84784950
2022 09/02 09:16
是這里嗎?老師。還是23欄 其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形?上個月已經(jīng)交了一部分稅款,這樣修改報表顯示的稅額是已經(jīng)交的稅款+轉(zhuǎn)出的部分 之和。我該怎么做才能顯示應(yīng)補交的部分?
郭老師
2022 09/02 09:16
什么原因不允許抵扣的?
84784950
2022 09/02 09:22
一張出口貨物的運輸發(fā)票,不允許抵扣內(nèi)銷銷項稅
郭老師
2022 09/02 09:25
灝選擇第一個免稅項目用。
84784950
2022 09/02 09:38
老師,上個月已經(jīng)交了7436.58元,67.92是進項稅轉(zhuǎn)出該補交的,34欄本期應(yīng)補稅額7504.5元,點申報的時候生成多少稅款?
郭老師
2022 09/02 09:41
你好,只需要補交進項轉(zhuǎn)出的那一部分就可以了。
84784950
2022 09/02 10:15
交款成功了,金額就是稅額轉(zhuǎn)出的金額加幾毛錢滯納金,感謝郭老師悉心指導(dǎo)
郭老師
2022 09/02 10:17
不用客氣,工作愉快。
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