問題已解決

業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當(dāng)年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個(gè)是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)累計(jì)的發(fā)生額嗎?每個(gè)月都有業(yè)務(wù)招待費(fèi),具體當(dāng)年的銷售收入不知道,這個(gè)怎么控制劃入到業(yè)務(wù)招待費(fèi); 問題二:如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)太多,這個(gè)計(jì)入哪個(gè)科目能避稅 問題三:業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?這個(gè)怎么算?

84785017| 提問時(shí)間:2022 09/05 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)根據(jù)你當(dāng)月的銷售額 按月控制 如果當(dāng)月不好控制的話,看你這個(gè)月一到九月份的銷售額就可以 問題二,福利費(fèi) 他按工資的14%抵扣所得稅 問題三,交企業(yè)所得稅,如果你們單位是送給個(gè)人的,需要交五人所得20%的個(gè)稅,送出去的金額乘以20%。
2022 09/05 08:58
84785017
2022 09/05 09:21
問題二:計(jì)入福利費(fèi),假如他工資10000,這樣可以抵扣10000*14%=1400元的企業(yè)所得稅?計(jì)入福利費(fèi)還要產(chǎn)生別的稅嗎? 問題三:假如公司收入是1000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是70000,這樣1000萬*0.5%=5萬,按照孰低的原則,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)最多能稅前抵扣5萬,未抵扣的2萬怎么處理,這樣需要代扣代繳個(gè)稅是70000*20%=14000元嗎? 問題四:如果公司在籌建期,公司沒有收入,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是按照孰低原則嗎? 問題五:如果公司處于快倒閉狀態(tài),公司沒有收入,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是按照孰低原則嗎?
郭老師
2022 09/05 09:22
你好,第一個(gè)對(duì)的,福利費(fèi)能分到每個(gè)人是多少的?需要交個(gè)稅。
郭老師
2022 09/05 09:22
第二個(gè),剩下的調(diào)增匯算清交,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面 第二個(gè)就是招待費(fèi)。
郭老師
2022 09/05 09:23
3籌建期的,按發(fā)生額的60%抵扣。
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