問題已解決

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是:借:應交稅-銷項稅 借:應交稅-未交增值稅 貸:應交稅-進項稅,因為進項稅大于銷項稅,未交增值稅在借方,在這是不是就放在借方,作為留抵,謝謝

84785010| 提問時間:2022 09/08 17:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? 不對哈; 要做 :? ?:借:應交稅-銷項稅 借:應交稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅-進項稅? ; 在結(jié)轉(zhuǎn):借??:應交稅-未交增值稅? 貸? ?應交稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;這樣? ?才對哈? ?
2022 09/08 17:24
84785010
2022 09/08 17:26
轉(zhuǎn)出未交增值稅是核算本期應該交的稅款的是吧
meizi老師
2022 09/08 17:33
你好;? ? 過度科目 。 主要是 核算出 銷項稅和進項稅的差額 ; 在? 考慮轉(zhuǎn)未交增值稅去? ?
84785010
2022 09/08 17:38
那如果是銷項稅額大于進項稅額的話,是不是也是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個時候借記轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸記銀行存款。是不是就操作完成了,不用再轉(zhuǎn)未交增值稅了吧,謝謝
meizi老師
2022 09/08 17:50
?你好; 是的;也得走這個科目 ;? ?算了。我給你舉例; 我感覺你還是沒有明白這個思路;? ?看我寫的 分錄理解;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
84785010
2022 09/08 18:05
謝謝老師這么用心的回答,那我再想咨詢下,咱們公司從創(chuàng)業(yè)到現(xiàn)在因為一直是沒有出貨,收了將近8萬多的進項,一直未抵扣,這個月開始有了收入了,那我這個對于進項稅票的認證,有沒有規(guī)定的,因為銷售肯定是有對應的進項發(fā)票的,但是前面還有將近8萬的進項沒抵,我是需要先認證前面8萬的,還是必須認證我這個月采購進來的發(fā)票,因為這個好像匹配度會更高,謝謝回答
meizi老師
2022 09/08 18:09
你好 ; 你適當去認證; 注意下稅負率的考慮 ; 你一次性認證 我怕你后期稅負率過低 ;? 會造成你查賬的風險的;? ?; 不用一一對應哈; 比如你 銷貨的銷項稅 ; 你可以用? 房屋租賃的專票 或者是 辦公品的專票都可以抵扣的; 不是非得購進貨物的專票來抵扣哈;? ??
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