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收到退的稅費,怎么做分錄?我直接沖減稅費的話,比如,我計提1萬,我交了1萬,余額應(yīng)該是零了。但是,我又收到了5000的稅費,借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費5000,我應(yīng)交稅費,不就是余額為5000了嗎?這筆5000要怎么做?

84784974| 提問時間:2022 09/14 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是退的什么費呢
2022 09/14 10:40
84784974
2022 09/14 10:42
比如說是城建稅
樸老師
2022 09/14 10:45
那直接沖減就可以了
84784974
2022 09/14 10:47
你沒懂我的意思。我計提了1萬,我交了也是1萬。我應(yīng)交稅費余額就是零了。我現(xiàn)在收到退回的稅,借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費5000。我應(yīng)交稅費的余額又有5000了。按理說,我都交完了,不應(yīng)該有余額了
樸老師
2022 09/14 10:50
借應(yīng)交稅費? 貸稅金及附加 這樣
84784974
2022 09/14 11:46
就是追加這一筆分錄就行了,對吧?
樸老師
2022 09/14 11:50
同學(xué)你好 對的 再做這個就可以
84784974
2022 09/14 13:35
如果是增值稅,還要做一次什么分錄呢?
樸老師
2022 09/14 13:38
同學(xué)你好 增值稅的計入營業(yè)外收入吧
84784974
2022 09/14 13:39
是不是不用做進(jìn)去?增值稅好像,沒有計提吧?就是未交增值稅這個科目?
84784974
2022 09/14 13:40
還有別的科目嗎
樸老師
2022 09/14 13:43
增值稅本來就不用計提的
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