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實(shí)務(wù)
問題已解決
期初只有庫存商品數(shù)量金額,沒有其他數(shù)據(jù),期初試算不平應(yīng)該怎么操作
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速問速答老師,實(shí)收資本是300萬,內(nèi)賬是不是也要錄入的,如果錄入了又不平了,不平的部分掛其他應(yīng)付款后期怎么平賬
2017 06/17 18:43
84784975
2017 06/17 18:58
老師,其他應(yīng)付款是掛的虛擬的,到時(shí)候還錢會(huì)不會(huì)有問題
84784975
2017 06/17 19:26
老師,如果現(xiàn)在進(jìn)貨了不付款,期初新建應(yīng)付款貸方,然后付款沖銷可以嗎
王雁鳴老師
2017 06/17 18:37
您好,按此金額,對(duì)應(yīng)記入實(shí)收資本,或者其他應(yīng)付款。
王雁鳴老師
2017 06/17 18:45
您好,是的,內(nèi)賬也一樣的,如果掛其他應(yīng)付款的話,以后有錢了就還回去,來平賬的。
王雁鳴老師
2017 06/17 20:09
您好,不會(huì)有問題的,可以把現(xiàn)金取出去給老板啊。那樣建應(yīng)付款也行。
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