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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,我們工資表中多扣員工個(gè)稅,申報(bào)沒(méi)有錯(cuò),但對(duì)員工多扣的,可以將多扣的部分掛在其他應(yīng)付款中,分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人名字,次月發(fā)工資時(shí)候退還:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,其他應(yīng)付款-個(gè)人名字,貸:銀行存款(本月工資會(huì)多發(fā)這些);應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這樣做分錄對(duì)嗎
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可以的,可以這么做的。
2022 09/15 18:47
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2022 09/15 18:48
那就不要沖減應(yīng)付職工薪酬和分配的費(fèi)用了吧,因?yàn)槔锩娑己羞@個(gè)數(shù)據(jù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 18:49
是的是的,可以這么做的。
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2022 09/15 18:50
什么情況下需要沖減應(yīng)付職工薪酬和費(fèi)用呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 18:54
你好,如果這個(gè)錢(qián)你不支付了,沖應(yīng)付職工薪酬,沖管理費(fèi)用。
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2022 09/15 18:57
好的,我補(bǔ)發(fā)算在工資表中就用其他應(yīng)付款是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 18:58
對(duì)的,是的,是這么做的。
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