問題已解決

麻煩老師解釋一下,有點(diǎn)不太明白

84785042| 提問時(shí)間:2022 09/16 11:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,就是未交增值稅減少,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增加,但是分錄不一定整理
2022 09/16 11:19
小林老師
2022 09/16 11:19
您好,分錄不一定正確
84785042
2022 09/16 11:20
那有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵減以前欠稅的分錄正確的應(yīng)該是怎么樣的
小林老師
2022 09/16 11:26
您好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目。
84785042
2022 09/16 11:29
好的,謝謝老師,消化一下
小林老師
2022 09/16 12:56
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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