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預提費用本來是計入其他應(yīng)付款的錯誤計入了應(yīng)付賬款怎么調(diào)整
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速問速答?本應(yīng)計入應(yīng)收賬款的誤計入應(yīng)付賬款,只要借貸方向和客商名稱沒有錯誤,就不是大問題,審計時可以調(diào)整,也可以不調(diào)整
2022 09/20 08:37
84785003
2022 09/20 08:42
是預提的手續(xù)費發(fā)票 本來是計入其他應(yīng)付款 預提費用 ,等到收到發(fā)票后進行沖銷 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個月份手續(xù)費計提錯誤計入了應(yīng)付賬款-預提費用 是否可以不進行調(diào)整
樸老師
2022 09/20 08:48
同學你好
對的
這個可以的
84785003
2022 09/20 09:22
收到發(fā)票 沖銷的時候 就正常兩個科目一起放借方?jīng)_銷 即可哈
樸老師
2022 09/20 09:26
同學你好
對的
直接原分錄負數(shù)紅沖
84785003
2022 09/20 09:30
哈 不是可以不調(diào)整嗎? 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借:其他應(yīng)付款-預提費用 應(yīng)付賬款-預提費用 應(yīng)交稅費-進 貸:預付賬款-XX銀行 這兩個分錄同時放在借方 沖銷即可?
樸老師
2022 09/20 09:36
同學你好
是同一個單位就可以直接沖
84785003
2022 09/20 09:59
嗯嗯 都是一個銀行的手續(xù)費
樸老師
2022 09/20 10:05
同學你好
那就直接沖
84785003
2022 09/20 10:08
還有想問下老師 去年有一筆財務(wù)費用的手續(xù)費計入了利息費了 需要通過以前年度損益調(diào)整嗎 金額不大 42
樸老師
2022 09/20 10:11
同學你好
金額不大不用
84785003
2022 09/20 10:48
好的 謝謝老師 就是直接借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:財務(wù)費用-利息費 這樣即可嗎
樸老師
2022 09/20 10:56
同學你好
對的
這樣可以的
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