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老師建筑企業(yè)本地項(xiàng)目,給甲方開票430萬元,甲方給我們預(yù)付款,我們需要按照430萬元的銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅嗎?賬務(wù)處理是不是應(yīng)該這樣做? 1.開票時(shí),借:預(yù)收賬款(增值稅銷項(xiàng)稅額對應(yīng)部分)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.收款時(shí),借:銀行存款430萬元 貸:預(yù)收賬款430萬元 3.預(yù)收賬款差額部分在后期項(xiàng)目結(jié)算時(shí)再抵消

84784975| 提問時(shí)間:2022 09/24 08:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2022 09/24 08:55
84784975
2022 09/24 08:56
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/24 09:01
不用客氣,周末愉快。
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