問題已解決

您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應付款當時掛錯了,老板已經付過了,我現在要把這個分錄調整成法人其他應付款個人,怎么調整呢,分錄怎么寫,這個發(fā)票的進項我已經抵扣了。

84784984| 提問時間:2022 09/28 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借其他應付款 貸其他應付款老板
2022 09/28 16:00
84784984
2022 09/28 16:01
這樣做屬于正規(guī)的嗎???意思是我分錄這樣寫,借:其他應付款~單位~寧夏林盛供熱有限公司 貸:其他應付款~個人(法人) 對吧,這樣寫分錄
樸老師
2022 09/28 16:04
同學你好 對的 是這樣
84784984
2022 09/28 16:05
老師,那這個錢我給法人付了,就做分錄,借,其他應付款,個人 ?貸,銀存對吧。。。。這樣屬于正規(guī)操作吧
樸老師
2022 09/28 16:15
同學你好 對的 是這樣的
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