問題已解決
上個會計接手過來的科目余額表應(yīng)交稅金--增值稅余額是-6211.22,但是增值稅納稅申報表上期留抵額是3910.35,這是什么原因
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速問速答你好,有可能之前做憑證的時候有做錯的地方,所以就會產(chǎn)生差異。
2022 09/29 09:41
84784989
2022 09/29 10:47
我查了之前的憑證,就是有一張進項發(fā)票稅額是2300.87元憑證里面有,但是發(fā)票勾選平臺里面查不到,所以導致申報表跟科目余額表的差異,不知道是什么原因,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
李霞老師
2022 09/29 10:48
可以借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額貸營業(yè)外收入,把它調(diào)整一下。
84784989
2022 09/29 10:56
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額,那不是科目余額表余額更多
李霞老師
2022 09/29 10:59
你好同學,發(fā)的太快了,應(yīng)該是
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。
然后匯算清繳的時候做納稅調(diào)增就可以了。
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