問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)教一下增值稅抵扣問(wèn)題 我們公司七八月份有欠稅,上個(gè)月9月份進(jìn)項(xiàng)多,把銷(xiāo)項(xiàng)抵扣過(guò)多出來(lái)17976.32,圖片上就是我這個(gè)月要報(bào)9月份的數(shù)據(jù),那多出來(lái)這個(gè)17976.32怎么填寫(xiě)呢
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速問(wèn)速答你這個(gè)表是幾月的呢?
2022 10/06 12:00
84784966
2022 10/06 12:10
這是這個(gè)月10月份的申報(bào)表,才準(zhǔn)備報(bào)呢
家權(quán)老師
2022 10/06 15:11
怎么又是留抵,又是欠稅的?
84784966
2022 10/06 16:12
老師,欠稅是7月8月兩個(gè)月的稅進(jìn)項(xiàng)不夠,銷(xiāo)項(xiàng)稅大,不夠抵扣,就沒(méi)有交。
9月份銷(xiāo)項(xiàng)不多,進(jìn)項(xiàng)大,抵扣完9月份的剩17976.32,
也就是等于我們的留抵退稅是17976.32元,那這個(gè)留底金額我們是需要抵扣之前的欠稅,我現(xiàn)在怎么做,往哪里填,
是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2022 10/06 16:17
留抵之前欠稅的金額,得先去稅局辦理抵稅申請(qǐng),然后,在附表2 填第21行抵欠稅
84784966
2022 10/06 16:25
留底欠稅的數(shù)據(jù)我還沒(méi)有申報(bào)呢,這個(gè)月申報(bào)了才有留底數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2022 10/06 16:32
我說(shuō)的是基本的流程就那樣哈
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