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外包出去的制作費,沒有發(fā)票,分錄怎么做?匯算清繳調增怎么調?這部分不是已經包含在收入里了,為什么還要調增,這樣不重復交稅嗎
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速問速答你好,同學。
這是屬于您的成本,沒辦法扣除,所以經調增 交稅
2022 10/07 14:48
84785010
2022 10/07 14:50
這樣和收入不是重復交稅了嗎
陳詩晗老師
2022 10/07 15:04
你沒票,重復納稅避免不了
84785010
2022 10/07 15:08
那調增的話,是利潤總額加上本年的成本?這個成本不是利潤表營業(yè)成本的數字吧
陳詩晗老師
2022 10/07 15:09
就是沒有發(fā)票的那部分成本
84785010
2022 10/07 15:10
我去年成本紅沖到今年了,四月份季度報稅這部分算到今年了,還交了稅,可以嗎
陳詩晗老師
2022 10/07 15:14
就是去年沒有票的沖了,相當于沒有了。
今年又收到 票?
84785010
2022 10/07 15:14
今年出了點兒意外,票沒補上
84785010
2022 10/07 15:17
那紅沖到今年的,票補上就可以嗎?個人去稅務局開票幾個點兒?
陳詩晗老師
2022 10/07 15:17
那您這部分沒補上,今年作成本,就相當于沒票扣除,補稅,可以
84785010
2022 10/07 15:21
我看科目余額表顯示的主營業(yè)務成本暫估去年的紅沖后是-38,今年主營業(yè)務成本20,我的對不對
陳詩晗老師
2022 10/07 15:21
這沒問題,您這是正常處理
84785010
2022 10/07 15:26
個人去稅務局代開幾個點的稅?
陳詩晗老師
2022 10/07 15:27
現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅的
個稅核定? 1.5%左右
84785010
2022 10/07 15:27
不用交啥城建稅教育費附加啥的吧
陳詩晗老師
2022 10/07 15:30
不用的了,增值稅免了,這些跟著的
84785010
2022 10/07 15:32
這個個稅不扣除那個基本六萬嗎?直接交稅務局了?
84785010
2022 10/07 15:32
這個不能申請退個稅嗎?
陳詩晗老師
2022 10/07 15:34
您這是財稅轉讓所得,不存在 6萬的,工資類才有6萬扣除
84785010
2022 10/07 15:36
這個也是小于45萬免稅嗎
陳詩晗老師
2022 10/07 15:36
這是增值稅的優(yōu)惠,您說這是
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