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老師好 新版的在哪里呀?

84784987| 提問時間:2022 10/08 09:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
登錄電子稅務局——【我要辦稅】——【稅費申報及繳納】——【綜合申報】——【財產(chǎn)和行為稅合并申報】。選擇印花稅——【稅源采集】。進入印花稅稅源明細表,點擊【新增采集信息】。新版印花稅采集:選擇稅款所屬期,點擊增加,進行稅源明細數(shù)據(jù)采集。(2022年7月1日所屬期前的稅源點擊【進入老版報表】進行填寫) 進入稅源明細錄入頁面進行填寫,打*的為必填項,納稅期限可選擇“按期”或“按次”。填寫后請點擊【確定】按鈕并保存。 選擇按次申報的納稅人,稅款所屬期為應稅憑證書立日期,納稅期限為憑證書立之日起15日內(nèi)。請選擇按次申報的納稅人在簽訂應稅憑證后及時申報,避免出現(xiàn)滯納金。
2022 10/08 09:51
84784987
2022 10/08 10:08
老師 這個應稅憑證名稱怎么寫啊? 還有應稅憑證數(shù)量
meizi老師
2022 10/08 10:10
?你好;? ? 比如你? 買貨物的或者銷售貨物的; 名稱寫買賣合同 ; 數(shù)量 有幾個合同寫幾個數(shù)量即可? ?
84784987
2022 10/08 10:11
如果沒開票就都是0是吧
meizi老師
2022 10/08 10:17
?你好;1. 是對的; 就0申報即可?
84784987
2022 10/08 11:26
我們申報印花稅是按季度的 上個季度是7-9月份,填的計稅金額應該按(增值稅附加稅申報表)不含稅的銷售金額合計對吧?我應該查7.8.9月份的還是8.9.10月份的合計呢?
meizi老師
2022 10/08 11:28
你好; 是的;? ?把你7-9月合計金額來報;? ??
84784987
2022 10/08 11:29
那我789的合計金額實際上應該是678月份的銷售額了 這不對吧
84784987
2022 10/08 11:30
我現(xiàn)在報的增值稅不就是9月份的嗎
meizi老師
2022 10/08 11:42
你好1; 你是報季報的話; 就是7-9月合計金額哈? ?
84784987
2022 10/08 13:53
是我開出去發(fā)票7-9月的金額還是電子稅務局申報系統(tǒng)里7-9月的金額?
meizi老師
2022 10/08 13:55
你好;? ? ? 是你開票? ? 收入合計 和你無票收入合計來報 ;? 看你是不是全額都開票了??
84784987
2022 10/08 13:59
我知道老師,我沒說清楚,開票日期比如9月開的就是9月的,但是這個月的申報不是10月份才報嗎?開票日期7-9月還是電子稅務局里7-9月(實際不是8-10)?
meizi老師
2022 10/08 14:00
你好;? ?你是一般納稅人; 是月報增值稅; 但是你印花稅是季報的哇; 你要看你稅種? ?對應申報期來報哦;? ?
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