問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司收款進(jìn)公戶(hù),但并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù),需要交增值稅嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/10 18:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的作無(wú)票收入。
2022 10/10 18:39
84785042
2022 10/10 19:09
怎么報(bào)稅呢?
郭老師
2022 10/10 19:14
一般納稅人如果是銷(xiāo)售貨物的,在13%未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)。
84785042
2022 10/10 19:24
小規(guī)模納稅人呢
郭老師
2022 10/10 19:25
如果是免稅的業(yè)務(wù),季度45萬(wàn),在第十欄, 超過(guò)的在第12。
84785042
2022 10/10 19:26
1-3月是3%按1%征收,未開(kāi)發(fā)票
郭老師
2022 10/10 19:32
超過(guò)45萬(wàn)的在第一行和第三行里面填寫(xiě),然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表, 45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在的10藍(lán)里面
84785042
2022 10/10 19:58
謝謝老師耐心解答
郭老師
2022 10/10 20:01
不用客氣工作順利
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