問題已解決

老師,請問一下,去年已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在賣方要做紅沖,是由我們買放紅沖吧?我們開了紅沖發(fā)票后,后續(xù)賬務(wù)怎么處理呢?這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

84784955| 提問時(shí)間:2022 10/11 20:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位給他開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,如果這個(gè)是貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/11 20:17
84784955
2022 10/11 20:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/11 20:37
不用客氣,工作愉快
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