問題已解決

請問老師,小規(guī)模建筑勞務(wù)公司無票收入20萬,沖紅后重新開票收入-396.4元,增值稅申報時應(yīng)該怎么填?填在那個欄次?

84785003| 提問時間:2022 10/12 16:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沒有涉及專用發(fā)票吧?
2022 10/12 16:40
84785003
2022 10/12 16:52
沒有專票
鄒老師
2022 10/12 16:53
你好,在增值稅申報表的服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際收入金額填寫。
84785003
2022 10/12 16:54
好的,填在第幾欄次好呢
鄒老師
2022 10/12 16:55
你好,在增值稅申報表的服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次(未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次)
鄒老師
2022 10/12 16:55
你好,在增值稅申報表的服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次(小微企業(yè)免稅銷售額欄次,更正為這個)
84785003
2022 10/12 16:59
我這里未達(dá)起征點(diǎn)銷售額單元格動不了,只有小微企業(yè)免稅銷售額跟其他免稅銷售額可以動,填那個合適
鄒老師
2022 10/12 17:00
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785003
2022 10/12 17:02
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 10/12 17:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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