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甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購入該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收入庫)成本為8000元,不含增值稅價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,且甲公司向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785034| 提問時(shí)間:2022 10/14 20:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 甲公司 3月 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 5月 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 乙公司 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 5月 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 10/14 20:06
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