問(wèn)題已解決

老師就是員工報(bào)銷費(fèi)用,9月發(fā)生的費(fèi)用,開(kāi)票開(kāi)晚了,開(kāi)成十月的,那這個(gè)怎么入賬呢?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 16:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你計(jì)入10月份的費(fèi)用就可以了。
2022 10/17 16:19
84784957
2022 10/17 16:25
老師還有就是社保,公積金,不是入賬做分錄嗎?公司有研發(fā)人員的,有管理部門(mén)的,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄,之前做高薪申請(qǐng)的時(shí)候老師說(shuō)要分開(kāi)入,那這個(gè)分錄是什么,我參考一下
84784957
2022 10/17 16:26
那如果分開(kāi)分管理和研發(fā)的話,那最后做工資分錄應(yīng)該怎么做呢?老師分錄是什么我參考一下
韋老師
2022 10/17 16:31
你好!麻煩重新提交一下新問(wèn)題哦謝謝啦
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~