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問(wèn)題已解決
老師,員工9月來(lái)報(bào)銷,實(shí)際是9月發(fā)生的,但是發(fā)票是10月才開(kāi)來(lái),那這個(gè)報(bào)銷費(fèi)用我可以做到9月的賬里面嗎?
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速問(wèn)速答你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入10月份的費(fèi)用才是的
2018 10/17 14:39
84785000
2018 10/17 14:40
那已經(jīng)做到9月了呢
鄒老師
2018 10/17 14:40
你好,需要沖銷,然后在10月份再做費(fèi)用分錄
84785000
2018 10/17 14:41
我在10月做賬的時(shí)候先沖銷,再重新做一筆是嗎?
鄒老師
2018 10/17 14:45
你好,是的,是這樣處理
84785000
2018 10/17 14:47
好的,謝謝
鄒老師
2018 10/17 14:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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