問題已解決

老師您好,我們公司收到材料,對(duì)方公司還沒有開票給我們公司,我們公司也沒有付款給對(duì)方公司,這要怎么入賬?

84785017| 提問時(shí)間:2022 10/19 21:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022 10/19 21:55
84785017
2022 10/19 21:57
好的,謝謝老師!
84785017
2022 10/19 21:59
小規(guī)?,F(xiàn)在沒有稅點(diǎn)了,也要暫估入賬嗎?
易 老師
2022 10/19 22:02
不客氣,有空給五星好評(píng):, 是的沒錯(cuò),也 是這樣的
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