問題已解決

老師 112這道題,我不是很理解呢,月末的賬務(wù)處理怎么做呢

84785014| 提問時(shí)間:2022 10/30 15:59
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、月末先將應(yīng)交增值稅下的應(yīng)納稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額800000-進(jìn)項(xiàng)稅額750000-已交稅金150000+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200000=100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100000
2022 10/30 16:02
立峰老師
2022 10/30 16:03
3、將預(yù)交增值稅沖減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50000 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅50000 4、下月交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50000 ? ? ? 貸:銀行存款? 50000
84785014
2022 10/30 16:40
哦哦哦 清楚了 謝謝老師的解答
立峰老師
2022 10/30 16:51
客氣了,如果滿意可給予五星評(píng)價(jià)哈
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