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84784971| 提問時間:2022 10/31 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在的具體的什么問題的。
2022 10/31 18:40
84784971
2022 11/01 09:50
老師 問一下哦 2021年12月份開了機械租賃票正常的是13% 但是開錯了6%的 ? 這筆也已經(jīng)被對方抵扣了 那這個票沒有重開,會有影響嗎?
郭老師
2022 11/01 09:50
你好,有影想的,你們少交了稅款。
郭老師
2022 11/01 09:50
真正需要收回來重新開。對方已經(jīng)抵扣了,對方給你看紅字信息表。
84784971
2022 11/01 12:34
老師 ?我們開出去的票是按6%開的 我們用無票收入一點一點的給他用13%的沖回來可以嗎 ?把差的這部分的銷項稅額沖回來可以不
郭老師
2022 11/01 12:35
嚴(yán)格來說不可以的,就應(yīng)該一次調(diào)整。
84784971
2022 11/01 12:39
這個是之前的會計把票的稅率開錯 也沒有用紅字信息表開 就一直放在那邊 ?他就用無票收入一點一點地給把銷項稅額沖了 ??
郭老師
2022 11/01 12:40
你好,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?那你們單位不就多交了稅款?
84784971
2022 11/01 13:56
老師他之前有留底 要把留底的給沖掉
郭老師
2022 11/01 13:58
不管有沒有留底 那是不是也是多交了稅款,因為他開錯的這一個發(fā)票,沒有開附屬發(fā)票。
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