問題已解決
就是勾選平臺(tái)上個(gè)月10月份異常,現(xiàn)在11月份正常了,進(jìn)項(xiàng)稅額也可以勾選了,10月份報(bào)9月份的稅時(shí),9月份的銷項(xiàng)稅額沒有勾選發(fā)票抵扣,9月份銷項(xiàng)稅額就放到這個(gè)月勾選發(fā)票抵扣,就相當(dāng)于上個(gè)月我們是欠稅,這個(gè)月勾選平臺(tái)正常,我勾選確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是有了留抵稅額,那我現(xiàn)在重新用留抵稅額抵扣9月份那個(gè)銷項(xiàng)稅,怎么處理啊,是要更正申報(bào)還是?
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速問速答?你好1;? ?你9月銷項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)繳納稅費(fèi)嗎?? ?
2022 11/01 15:36
84784953
2022 11/01 15:39
沒有繳納,因?yàn)楣催x平臺(tái)異常,跟稅務(wù)專管員說了,下個(gè)月用留抵稅額再抵扣,但是稅都正常報(bào)了,就是相當(dāng)于欠款
84784953
2022 11/01 15:39
現(xiàn)在我用留抵稅額抵扣9月份的銷項(xiàng)稅
meizi老師
2022 11/01 15:41
你好;? ? ? ?那你就? 用留底進(jìn)項(xiàng)稅 自動(dòng)抵減你? ? 欠繳稅費(fèi)即可; 主表里面自動(dòng)抵減的??
84784953
2022 11/01 17:00
我這個(gè)該怎么填寫啊
84784953
2022 11/01 17:01
我10月的銷項(xiàng)稅是636030.41,我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是1266500.79,9月份欠稅是346914.05
meizi老師
2022 11/01 17:06
你好;? ?欠稅抵減; 你留底進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)抵減的 ; 你們 系統(tǒng)會(huì)要去留底抵欠去申請(qǐng) 才能抵減不??
84784953
2022 11/01 17:44
我是不是要把10月份的稅先報(bào)了,才能用留抵稅額抵欠9月份的
meizi老師
2022 11/01 17:50
你好;? 是的;? ? 比如
納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的,應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅”。
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。
《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,不包括繳納入庫的查補(bǔ)增值稅額,也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。
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