問題已解決
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請問這樣做對嗎?
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速問速答對的,是的,是這么做的。l
2022 11/02 13:54
84785017
2022 11/02 13:55
也就是說將這280元視為是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額一樣是嗎?
郭老師
2022 11/02 13:56
做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款里面就可以的。
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