問題已解決
老師,我們單位是用退伍軍人減免的稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 然后再做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這樣做對嗎?謝謝



同學(xué)你好
對的
是這樣做的
2022 07/07 14:31

84785033 

2022 07/07 14:42
老師,軟件里沒有其他收益這個科目,必須新增嗎?可以用什么替換呢

84785033 

2022 07/07 14:42
用營業(yè)外收入嗎

樸老師 

2022 07/07 14:48
同學(xué)你好
這個要做的哦

84785033 

2022 07/07 15:00
我看營業(yè)外收入里有政府補助二級科目,可以用這個吧?

樸老師 

2022 07/07 15:09
同學(xué)你好
嗯
這個可以的哦
