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老師你好,請問收到“軟件退稅”的增值稅即征即退款,怎么做分錄呢?(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人)

84785015| 提問時(shí)間:2022 11/03 16:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 軟件企業(yè)即征即退的增值稅會計(jì)處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí): 1、本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還: 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022 11/03 16:04
84785015
2022 11/03 16:06
好的,謝謝老師
樸老師
2022 11/03 16:09
滿意請給五星好評,謝謝
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