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應交增值稅=銷項稅額-(進項-進項稅額轉出)-應交增值稅減免嗎?

84784966| 提問時間:2022 11/03 19:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
2022 11/03 19:07
84784966
2022 11/03 19:28
為什么進項稅額要減去進項稅額轉出呢
84784966
2022 11/03 19:28
應交增值稅減免是在借方嗎
84784966
2022 11/03 19:29
為什么要減去而不是加上應交增值稅減免呢?
易 老師
2022 11/03 19:53
是的沒錯, 是這樣的應交增值稅減免是在借方
易 老師
2022 11/03 19:53
應交的負債在貸方,借方自然是用減號
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