問題已解決
4、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人(未實行農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額核定扣除),2021年10月,從小規(guī)模納稅人處購入初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額100000元、稅額1000元,當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)適用稅率13%的貨物。該批農(nóng)產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額( )元。
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速問速答你好,可以抵扣1000的。開的是1%的發(fā)票。
2022 11/04 13:43
84785041
2022 11/04 13:54
這個不是3%的稅率,因為優(yōu)惠才按1% 為什么抵扣的是專票的稅額 不是按不含稅金額*10%
郭老師
2022 11/04 13:56
因為1%的發(fā)票,他只能抵扣稅額,
如果是3%的,可以按照不含稅的金額乘以9%,這個是規(guī)定。
84785041
2022 11/04 13:57
如果一般納稅人購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品是取得的是增值稅普通發(fā)票可以按10%抵扣嗎?
郭老師
2022 11/04 13:58
銷售方自產(chǎn)自銷的,給你開的免稅普通發(fā)票是這么做的。
84785041
2022 11/04 14:10
如果對方是一般納稅人或者小規(guī)模納稅人開具的普票呢
郭老師
2022 11/04 14:10
你好,只要不是自產(chǎn)自銷的,給你開的普通發(fā)票就不允許抵扣。
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