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老師,你好,現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)員提成比較多,怎么籌劃一下合理合法繳納個稅呢

84785004| 提問時間:2022 11/05 09:20
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小田田老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師,審計師
您好,學(xué)員。 一、正確運用年終獎計稅政策 按照稅法規(guī)定,年終獎(即全年一次性獎金)可以單獨計稅,也可以合并計稅;納稅人當然可以通過計算,選擇有利于自己的方式進行申報個人所得稅。 比方說:張三全年應(yīng)納稅所得額(扣完各項)72000元。 若全部作為月度工資(綜合所得):應(yīng)納稅額=36000×3%+(72000-36000)×10%=4680元 若月度工資、年終獎各36000元:應(yīng)納稅額=36000×3%+36000×3%=2160元 第二種方案比第一種方案少繳納個人所得稅2520元。 稅法并沒有規(guī)定哪一項目作為全年一次性獎金,哪一項不能作為全年一次性獎金,只是規(guī)定每年只能適用一次。公司在對銷售提成進行結(jié)算時,完全可以考慮稅法規(guī)定,適用最優(yōu)方案進行分配。 二、注意足額使用各項扣除政策,依照稅法相關(guān)規(guī)定、據(jù)實進行申報。比如專項附加扣除、商業(yè)健康保險、企業(yè)年金等。 三、一項稅法免稅項目,應(yīng)當單獨區(qū)分。比如誤餐補助、差旅費津貼、公務(wù)交通補貼、通訊補貼、獨生費、托兒補助、住房公積金,有的地方還包括取暖費、住房補貼。當然,這些都有規(guī)定標準,須依標準處理;具體可咨詢一下當?shù)囟悇?wù)機關(guān)。 四、注意一些實報實銷項目并不屬于個人所得。 有的公司,采取“大包干”方式,對于長期駐外銷售人員,直接定額、定率計算提成,然后費用由銷售人員自行承擔。這種模式下,除了個別行業(yè)有明確規(guī)定,可以扣除部分費用,其他都是無法進行稅前扣除。 而如果采取相關(guān)銷售費用實報實銷(比如住宿費、差旅費、餐費、房租、水電費等,金額其實不小),則實報實銷的銷售費用并非個人取得所得,直接不作為個人收入,也就不用考慮計算個人所得稅了。當然,申報納稅要求實事求是,如果沒有實際發(fā)生費用,而采取“買票抵賬”之類方式操作,則屬于比較嚴重的違法行為了。
2022 11/05 09:31
84785004
2022 11/05 09:44
老師,你好,感謝你的回復(fù),上面這些規(guī)劃也只是局限與個稅這個層面來稅籌,能不能讓業(yè)務(wù)員來成立公司或者個體戶,把雇傭關(guān)系變?yōu)楹献麝P(guān)系,經(jīng)銷商關(guān)系的思路來籌劃呢,這樣利用增值稅,個稅,企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠來籌劃呢
小田田老師
2022 11/05 09:52
您好,學(xué)員。是可以這樣做的,只是前期構(gòu)建起來就需要花時間了,像現(xiàn)在對個體工商戶在一些地方都有稅收優(yōu)惠政策,注冊到有稅收政策的低稅區(qū),不僅最節(jié)稅而且合理合法。另外,對于他們,也能進行核定征收,整體的稅負也下降了
84785004
2022 11/05 09:56
老師,你好,其實這個操作過程我認為最核心和關(guān)鍵的問題還是發(fā)票,操作不當很可能會被認定為虛開
小田田老師
2022 11/05 10:05
您說的很對?,F(xiàn)在稅務(wù)局對這塊虛開發(fā)票的認定和處罰很嚴的,尤其是一些沒有真實業(yè)務(wù)的。所以稅務(wù)風(fēng)險,也是你們不得不考慮評估的因素
84785004
2022 11/05 10:07
如果成立個體戶或者個獨,按照收取手續(xù)費方式委托代銷,那么這個手續(xù)的應(yīng)該是按照現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里面商務(wù)輔助服務(wù)開具發(fā)票,這樣話按照小規(guī)模納稅人是免稅的,個稅這塊在我們這里每月10萬也是免稅的,但是對于公司來說如果一年突增40-50萬服務(wù)費,銷售費用金額占比會不會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險指標異常
84785004
2022 11/05 10:10
其實無非也就是證明業(yè)務(wù)的真實存在,向委托合同,發(fā)貨單,付款單等等一些佐證資料備齊能證明是真實的業(yè)務(wù)是不是也就沒風(fēng)險了
小田田老師
2022 11/05 10:27
當然,構(gòu)造業(yè)務(wù)真實是一切的出發(fā)點,像你說的,合同、發(fā)貨、付款單、3流一致,如果這些都齊全的話,稅務(wù)上是沒有風(fēng)險的
小田田老師
2022 11/05 10:38
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