問(wèn)題已解決

出口退稅企業(yè)調(diào)整申報(bào)之后,重新申報(bào)出口退稅,此時(shí)所產(chǎn)生差異的退稅額應(yīng)該怎么處理

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/08 19:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接做收到退稅的分錄就可以
2022 11/08 19:11
84785025
2022 11/08 19:12
之前申報(bào)錯(cuò)誤時(shí)已經(jīng)收到了一部分退稅款 調(diào)整申報(bào)后又收到一筆退稅款 這兩筆退稅款的金額大于實(shí)際應(yīng)退稅金額。多出來(lái)的這部分是在下次退稅時(shí)抵減還是別的呢
樸老師
2022 11/08 19:13
下次退稅時(shí)抵減就可以了
84785025
2022 11/08 19:16
退稅是根據(jù)報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的 下次抵減是稅務(wù)局那邊會(huì)自動(dòng)抵減嗎
樸老師
2022 11/08 19:56
這個(gè)一般這次填寫(xiě)了都是自動(dòng)的
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