问题已解决
出口退稅企業(yè)調(diào)整申報之后,重新申報出口退稅,此時所產(chǎn)生差異的退稅額應(yīng)該怎么處理



同學你好
這個直接做收到退稅的分錄就可以
2022 11/08 19:11

84785025 

2022 11/08 19:12
之前申報錯誤時已經(jīng)收到了一部分退稅款 調(diào)整申報后又收到一筆退稅款 這兩筆退稅款的金額大于實際應(yīng)退稅金額。多出來的這部分是在下次退稅時抵減還是別的呢

樸老師 

2022 11/08 19:13
下次退稅時抵減就可以了

84785025 

2022 11/08 19:16
退稅是根據(jù)報關(guān)單和進項發(fā)票和銷項發(fā)票來的 下次抵減是稅務(wù)局那邊會自動抵減嗎

樸老師 

2022 11/08 19:56
這個一般這次填寫了都是自動的
