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為什么當(dāng)月增值稅應(yīng)交稅額為0還早繳納附加稅?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/15 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,截圖你的附加稅申報(bào)表看一下的。
2022 11/15 10:44
84784975
2022 11/15 10:52
是不是因?yàn)槠髽I(yè)出口退稅這月沒(méi)有退,上月沒(méi)有留抵?
郭老師
2022 11/15 10:55
你好,你們是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
84784975
2022 11/15 10:56
生產(chǎn)企業(yè)
郭老師
2022 11/15 10:59
那你看一下。你的附加稅計(jì)稅依據(jù)是增值稅免抵稅額嗎?如果是的話,這個(gè)就是你之前免抵稅額需要繳納的。
84784975
2022 11/15 11:09
好的謝謝
郭老師
2022 11/15 11:10
不用客氣,工作愉快。
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