問題已解決
請問老師,我們公司購買了固定資產(chǎn),已經(jīng)安裝完畢了,發(fā)票沒有到,尾款沒有付清,我這樣做分錄正確嗎,等以后收到發(fā)票,我應該怎么做呢?
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速問速答同學你好,分錄是對的。貨到就可以暫估入固定資產(chǎn),次月計提折舊了,等票到了,沖暫估,按發(fā)票再進一次(或者如果暫估金額與發(fā)票一致,也可以不沖暫估,直接調(diào)整稅金),已經(jīng)計提的折舊不需要調(diào)整
2022 11/16 13:24
84784966
2022 11/16 13:36
票到了,如果發(fā)票金額一致,付款的時候,是不是要在做一個分錄,財務軟件好取數(shù)
借,應付-暫估19000
貸,銀行存款19000
借,應收-公司19000
貸,應收-公司19000
84784966
2022 11/16 13:37
我寫錯了,應該是應付
84784966
2022 11/16 13:38
或者是借,預付-公司
貸,預付-公司
曉寧老師
2022 11/16 14:02
您好,固定資產(chǎn)入賬時:借:固定資產(chǎn)3.8萬? 貸:暫估3.8
預付一半時,借預付 1.9?貸:銀存1.9
票回來時:紅沖暫估入固定資產(chǎn)那筆
然后:借:固定資產(chǎn)3.8
貸:預付1.9? 銀存1.9
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