問題已解決

老師,我在五月份和其它供應(yīng)商借了一個商品,暫估入庫3000,當(dāng)月已銷售,也開了票,同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月從廠家進(jìn)回來了商品1500,我也入了庫,暫估的該怎么處理?

84784968| 提問時間:2022 11/22 21:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把暫估的紅沖就好了
2022 11/22 21:38
84784968
2022 11/22 21:45
那結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢
bamboo老師
2022 11/22 21:46
從廠家進(jìn)回來了商品1500? 還在倉庫里面 還給對方了嗎?
84784968
2022 11/22 21:51
還在庫房
bamboo老師
2022 11/22 21:53
就是3000的還沒有還給其他供應(yīng)商 對嗎
84784968
2022 11/23 08:57
今天還給之前借的公司
bamboo老師
2022 11/23 09:08
那只沖前面暫估的1500就好了? 一個正數(shù) 一個負(fù)數(shù) 然后暫估就剩1500
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