問(wèn)題已解決

老師您好:比如公司去年購(gòu)100萬(wàn)的車。去年已一次性抵扣費(fèi)用了。折舊是分年限的。但車子第二年就要賣掉。請(qǐng)問(wèn)今年費(fèi)用是不是要做納稅調(diào)增,另外公司車子賣掉會(huì)設(shè)及哪些稅費(fèi)?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/24 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,增值稅、附加稅、印花稅。
2022 11/24 15:48
84784952
2022 11/24 15:49
是按賣出的價(jià)格繳納增值稅,附加稅及印花稅嗎
郭老師
2022 11/24 15:50
你是一般納稅人的嗎?如果是的話,增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 附加稅等于繳納的增值稅*12% 印花稅萬(wàn)分之三, 附加稅印花稅小型微利企業(yè)可以減半 企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤(rùn)。
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