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老師,我們開具面額100發(fā)票含9%稅率,取得勞務分包發(fā)票25含3%稅率,差額交稅,應該是按照75來計稅的嗎,怎么計提增值稅呢?

84785011| 提問時間:2022 11/28 20:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 預繳的時候是差額交稅 回機構所在地申報的時候 是銷項稅-進項稅額-預繳 不是按照75來交稅的
2022 11/28 20:42
84785011
2022 11/28 21:44
老師,建筑行業(yè)差額征稅,選擇簡易征收時,不是可以可以減去分包款后的余額作為增值稅計稅依據(jù)進行繳納
bamboo老師
2022 11/28 21:54
建筑行業(yè)差額征稅,選擇簡易征收時?可以減去分包款后的余額作為增值稅計稅依據(jù)進行繳納 是的
84785011
2022 11/28 22:20
老師,如果一般計稅預繳的時候差額交稅,回機構所在地申報時是銷項稅-進項稅-預繳(差額交稅)。預繳時不差額交稅是銷項稅-進項稅-預繳嗎?總的稅費是一樣的嗎?
bamboo老師
2022 11/28 22:25
預繳時不差額交稅是銷項稅-進項稅-預繳? 總的稅費是一樣的 就是預繳的時候有差別
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