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11月申報(bào)10月的增值稅,需要重新申報(bào)是作廢申報(bào)還是更正申報(bào)?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/05 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你需要現(xiàn)在申報(bào)嗎 之前申報(bào)了嗎
2022 12/05 09:53
84784993
2022 12/05 09:54
11月已申報(bào)的10月,現(xiàn)在是作廢還是更正?
樸老師
2022 12/05 10:01
同學(xué)你好 作廢申報(bào)與更正申報(bào)的區(qū)別主要在于操作后的效果,對(duì)于作廢申報(bào),企業(yè)申請(qǐng)作廢申報(bào)后,已經(jīng)沒(méi)有數(shù)據(jù)了,過(guò)期了仍未申報(bào),則要按未申報(bào)來(lái)處理,更正申報(bào)則在操作后,申報(bào)數(shù)據(jù)仍然存在,不會(huì)按未申報(bào)來(lái)處理。納稅人、繳費(fèi)人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,完成修改更正或作廢。申報(bào)錯(cuò)誤更正時(shí)除個(gè)人所得稅只能全量更正或者申報(bào)作廢,不允許差額更正或補(bǔ)充申報(bào)。
84784993
2022 12/05 12:47
老師,我的意思是現(xiàn)在是12月了,我11月申報(bào)10月的增值稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在是12月,我能作廢11月申報(bào)所屬期10月的申報(bào)表呢?還是不能作廢,只能選擇更正申報(bào),?是這意思
樸老師
2022 12/05 12:54
同學(xué)你好 你直接更正申報(bào)
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