問題已解決
老師,我公司屬于集體企業(yè),新建一幢房屋,現(xiàn)在已完工,需要計(jì)入固定資產(chǎn),但是資金由上級(jí)行政單位撥付到我公司付工程款,但是到現(xiàn)在資金還未撥付,我公司還墊付了一部分工程費(fèi)用,我計(jì)入固定資產(chǎn)的分錄如何處理,還有墊付的如何處理呢?注意該固定資產(chǎn)是計(jì)入我公司名下。
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速問速答同學(xué)你好
我們是一般納稅人,還是小規(guī)模
2022 12/14 10:42
立峰老師
2022 12/14 10:43
借:固定資產(chǎn) 貸在建工程
立峰老師
2022 12/14 10:44
墊付的錢我們計(jì)入
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行款款
立峰老師
2022 12/14 10:44
在建工程發(fā)生時(shí)
借:在建工程 貸應(yīng)付賬款
84785032
2022 12/14 10:45
小規(guī)模納稅人,未付的款項(xiàng)計(jì)入哪里呢
84785032
2022 12/14 10:46
就計(jì)在應(yīng)付款項(xiàng)嗎
84785032
2022 12/14 10:58
撥入款項(xiàng)之后的分錄怎么出呢
立峰老師
2022 12/14 11:24
是的,親,未付的款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)付賬款
立峰老師
2022 12/14 11:25
款項(xiàng)撥入之后,
借:銀行存款 貸:遞延收益
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