問(wèn)題已解決

老師,2022年的在建工程,實(shí)質(zhì)上已完成,只是根據(jù)合同有尾款沒(méi)支付,和尾款對(duì)方相應(yīng)的發(fā)票未開(kāi),年底了,在建工程沒(méi)法轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),放著科目不管,什么時(shí)候走尾款什么時(shí)候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/28 13:38
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!不是的,投入使用就要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊
2022 12/28 13:44
84785010
2022 12/28 14:15
老師,對(duì)方有發(fā)票未開(kāi),我公司也未支付,比如在建工程已經(jīng)入了30萬(wàn),可是固定資產(chǎn)一共35萬(wàn)呢,在建工程怎樣轉(zhuǎn)35萬(wàn)呢
丁小丁老師
2022 12/28 14:26
您好!先暫估入賬,后期收到票再調(diào)整就好了
84785010
2022 12/28 14:30
老師,入固定資產(chǎn)原值,后期可以調(diào)整嗎
84785010
2022 12/28 14:31
老師,暫估的分錄怎樣寫(xiě)呢
丁小丁老師
2022 12/28 14:49
您好!是的,后期可以調(diào)整 暫估分錄 借/在建工程 貸:其他應(yīng)付款等等
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