問題已解決

老師,我每個月的月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)進銷項,下個月交稅的時候,記的是借應(yīng)交增值稅 已交稅金。 年底結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的話,怎么記?

84785029| 提問時間:2022 12/28 17:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 12/28 17:57
84785029
2022 12/28 18:01
12月的進銷項都記完,最后分別結(jié)轉(zhuǎn)整年的進項稅額和銷項稅額,對么?
家權(quán)老師
2022 12/28 18:01
一樣的呀,你按余額結(jié)轉(zhuǎn)就是
84785029
2022 12/28 18:02
12月需要交增值稅額
家權(quán)老師
2022 12/28 18:03
結(jié)轉(zhuǎn)后看這個?應(yīng)交稅費-未交增值稅 余額就是了呀
84785029
2022 12/28 19:05
不用管? 已交稅金這個科目么?
家權(quán)老師
2022 12/28 20:41
是的,不用那個科目的呀
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