問題已解決

老師,10月份開出去的發(fā)票,老板說當月銷售出去的,進項都開進來了,(因為我們這個產(chǎn)品進項都是噸,銷項是支,同樣的型號,不同規(guī)格每噸數(shù)量不同。開進來的票都是只寫到型號,沒寫規(guī)格所以會先給老板確認是否都開進來了)所以當時直接結(jié)算了成本。這個月老板突然給我了一張發(fā)票,說是10月開出去的銷項,廠家有一部分進項現(xiàn)在才開出來,現(xiàn)在怎么處理。要反結(jié)帳更正嗎?

84784974| 提問時間:2022 12/29 16:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 要反結(jié)賬更正
2022 12/29 16:10
84784974
2022 12/29 16:16
老師,那更正完我11月份的余額表和憑證匯總表也要重新打出來裝訂嗎?
樸老師
2022 12/29 16:20
同學你好 對的 都要的哦
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